2014年部門決算情況

訪問次數(shù): 7602                        發(fā)布時間:2015-08-28

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一、部門主要職能

根據(jù)《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于印發(fā)〈安徽省人民政府機構改革方案〉的通知》(廳字〔20093號)精神,設立安徽省機構編制委員會辦公室。省編辦既是省委的工作部門,又是省政府的工作部門,列省委機構序列。省編辦主要職責是:

(一)貫徹執(zhí)行中央、省有關行政體制改革、職能轉變和機構改革以及機構編制管理的方針政策和法律法規(guī),起草機構編制地方性法規(guī)、規(guī)章草案,擬定機構編制有關政策,并督促落實。

(二)負責全省行政體制改革總體規(guī)劃組織實施工作,擬定全省行政體制改革、職能轉變和機構改革的總體方案并組織實施,指導、協(xié)調全省行政體制改革、職能轉變和機構改革工作,加強省直管縣體制改革組織指導工作。

(三)負責全省黨政機關,人大、政協(xié)機關、法院、檢察院機關,各民主黨派、人民團體和事業(yè)單位的機構編制管理工作。審核全省副處級以上行政機構設置。

(四)審核省委、省政府部門和省人大、省政協(xié)、省法院、省檢察院機關,省級各民主黨派、人民團體機關及省以下垂直管理部門市、縣機構的主要職責、機構設置和人員編制方案。

(五)協(xié)調省委各部門、省政府各部門、省委部門與省政府部門以及省與市的職責分工。

(六)審核市級黨政機關,人大、政協(xié)、法院、檢察院機關,各民主黨派、人民團體機關的機構設置與調整方案;審核市、縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)各級行政編制總額;指導市、縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)以及各類開發(fā)區(qū)的機構編制管理工作。

(七)擬定全省事業(yè)單位管理體制和機構改革總體方案并組織實施;審核省委、省政府直屬事業(yè)單位的主要職責、機構設置和人員編制;審核全省副廳級以上事業(yè)單位的設置;審批全省處級事業(yè)單位和冠以安徽省名稱的事業(yè)單位的設置;組織制定全省事業(yè)單位機構編制標準和管理辦法;指導協(xié)調全省事業(yè)單位管理體制改革和機構編制管理工作。

(八)負責貫徹落實國務院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》,開展全省事業(yè)單位登記管理,承擔省直事業(yè)單位登記管理工作,指導、監(jiān)督市、縣(市、區(qū))事業(yè)單位登記管理工作。

(九)負責全省行政體制改革、職能轉變和機構改革方案、事業(yè)單位管理體制和機構改革方案以及機構編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,開展市、縣級政府機構改革方案落實情況和省政府部門“三定”規(guī)定執(zhí)行情況評估工作。

(十)負責全省機關和事業(yè)單位機構編制實名制管理工作;負責參照公務員管理事業(yè)單位職責審核工作;負責全省機關、參照公務員管理事業(yè)單位及省本級事業(yè)單位人員招錄(聘)機構編制審核工作;負責省級財政統(tǒng)一發(fā)放工資機構編制審核工作;負責指導規(guī)范全省機關事業(yè)單位和其他非營利性單位網上名稱工作。

(十一)聯(lián)系黨中央、國務院部門駐皖機構有關機構編制工作。

(十二)承辦省委、省政府和省機構編制委員會交辦的其他工作。

二、2014年度部門決算單位構成

從決算單位構成看,安徽省機構編制委員會辦公室2014年度部門決算包括省編辦本級決算。納入安徽省機構編制委員會辦公室2014年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

安徽省機構編制委員會辦公室

 

三、安徽省機構編制委員會辦公室2014年度部門決算說明

(一)2014年度收入支出決算情況說明

2014年度收入總計896.67萬元,支出總計1012.68萬元。與2013年相比,收、支總計減少118.05萬元,降低5.8%,主要原因:貫徹落實中央八項規(guī)定和省委省政府30條及省編辦相關規(guī)定,壓縮會議、培訓等費用,嚴控公務用車運行費等“三公經費”開支。

(二)2014年度收入決算情況說明

本年收入合計896.67萬元,其中:財政撥款收入876.26萬元,占97.72%;其他收入20.42萬元,占2.28%

(三)2014年度支出決算情況說明

本年支出合計1012.68萬元,其中:基本支出778.02萬元,占76.83%;項目支出234.66萬元,占23.17%

(四)2014年度財政撥款收入支出決算情況說明

2014年度財政撥款收入總計876.26萬元,財政撥款支出總計1012.68萬元。與2013年相比,收、支總計減少136.76萬元,降低6.8%。主要原因:我辦收支主要是財政撥款收支,財政撥款收支節(jié)余原因同2014年總收支節(jié)余原因相同。

(五)2014年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2014年度財政撥款支出1012.68萬元,占本年支出的100%。與2013年相比,財政撥款支出減少52.42萬元,降低4.9%。主要原因是會議費、公務用車運行費等商品服務支出費用開支減少。

2.財政撥款支出決算具體情況

2014年度財政撥款支出1012.68萬元,其中:基本支出778.02萬元,占76.83%;項目支出234.66萬元,占23.17%。具體情況如下:

1.“一般公共服務”2014年度決算903.55萬元,其中:“行政運行”決算668.89萬元,主要用于辦機關全體職工資福利及對個人家庭補助、津補貼及會議費、培訓費等商品服務支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2014年度決算29.70萬元,其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算29.70萬元,主要用于辦機關退休人員支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生”2014年度決算32.96萬元,其中:“行政單位醫(yī)療”決算32.96萬元,主要用于辦機關醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2014年度決算46.67萬元,其中:“住房公積金”決算33.50萬元,“提租補貼”決算12.97萬元,主要用于辦機關按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

(六)2014年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2014年度財政撥款基本支出778.02萬元,其中人員經費635.42萬元,主要包括工資福利支出和對個人和家庭補助支出;公共經費142.59萬元,主要包括商品服務支出。

 

附件:1.安徽省機構編制委員會辦公室收入支出決算總表

2.安徽省機構編制委員會辦公室收入決算表

3.安徽省機構編制委員會辦公室支出決算表

4.安徽省機構編制委員會辦公室財政撥款收入支出決算總表

5.安徽省機構編制委員會辦公室一般公共預算財政撥款支出決算表

6.安徽省機構編制委員會辦公室一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     7.安徽省機構編制委員會辦公室政府性基金預算財

政撥款收入支出決算表

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